JobTopGun Logo

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน - กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา · กทม. (พญาไท)

Location
กทม. (พญาไท)
Salary
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
Job Type
งานประจำ
Work Type
Onsite
Education
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
Posted
18/06/2026

Responsibilities

  • กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และ การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ กสศ. โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของ กสศ. คณะกรรมการบริหาร กสศ. และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน แล้วเสนอผู้จัดการ กสศ. และคณะกรรมการตรวจสอบภายในพิจารณา 
  • ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ และปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
              (๑) การจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) และแผนการตรวจสอบประจำปี (Annual Plan) โดยแผนการตรวจสอบต้องมีขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในขององค์กร และการกำกับดูแลที่ดี
             (๒) จัดทำและสอบทานความเหมาะสมกฎบัตร
  • กำกับดูแลและบริหารจัดการให้บุคลากรสังกัดฝ่ายตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละลักษณะ เพื่อให้มีเอกสารที่ครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานงาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
  • สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สนับสนุนการจัดทำและสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
  • ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รวมถึงดูแลและรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน การจัดทำเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม การประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง และการติดตามมติหรือข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
  • ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในแก่ผู้จัดการ ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงาน กสศ. เพื่อให้กระบวนการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลที่ดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมถึงรายงานประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ จุดอ่อนของระบบควบคุมภายใน ประเด็นการทุจริตหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เสนอต่อผู้จัดการ กสศ. และคณะกรรมการตรวจสอบภายในภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบภายใน 
  • ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย 

Qualifications

  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชี ควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีประสบการณ์ในระดับบริหาร หรือกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน งานควบคุมภายใน หรืองานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติงาน การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงานบุคคล 
  • หากเป็นผู้มีวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต (CIA) หรือประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เทียบเคียงในระดับเดียวกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือดิจิทัล โปรแกรมสำนักงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ หรือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดทำรายงาน และการติดตามผลการตรวจสอบได้

    ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้สมัคร

    • มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
    • มีความสามารถในการประเมินความเสี่ยง วางแผนการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นสำคัญ และจัดทำข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานได้จริง
    • ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน เหมาะสม และเป็นมืออาชีพ
    • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน เจรจา และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง โดยสามารถรักษาสมดุลระหว่างบทบาทการตรวจสอบกับการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร
    • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีมงาน กำกับดูแลคุณภาพงาน ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในได้
    • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม กล้าแสดงความเห็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถรักษาความลับของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม


    Benefits

    • Co-Working Space
    • Coffee Bar
    • Nap Room
    • Phone Booth
    • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
    • ค่าทำงานล่วงเวลา
    • ค่าสนับสนุนการเรียนรู้,ออกกำลังกาย
    • ค่าโทรศัพท์
    • ตรวจสุขภาพประจำปี
    • ทำงานที่บ้าน
    • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
    • บริการตู้กดเครื่องดื่ม/ขนม
    • ประกันชีวิต
    • ประกันสุขภาพ
    • ประกันอุบัติเหตุ
    • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
    • ลาบวช
    • สวัสดิการสินเชื่อเงินกู้ (ความร่วมมือกับธนาคาร)
    • สัมมนาต่างจังหวัด
    • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
    • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
    • เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตร

    About กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

    กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางศึกษาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยรัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนโดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ (http://www.eef.or.th)

    388 อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

    0-2079-5475

    https://www.eef.or.th/

    กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
    ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
    ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
    10-20 ปี
    6 วันที่แล้ว
    YOU SAY / HR SAY
    ดูรีวิว
    รายละเอียดงาน
    หน้าที่และความรับผิดชอบ
    • กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และ การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ กสศ. โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของ กสศ. คณะกรรมการบริหาร กสศ. และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน แล้วเสนอผู้จัดการ กสศ. และคณะกรรมการตรวจสอบภายในพิจารณา 
    • ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ และปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
                (๑) การจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) และแผนการตรวจสอบประจำปี (Annual Plan) โดยแผนการตรวจสอบต้องมีขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในขององค์กร และการกำกับดูแลที่ดี
               (๒) จัดทำและสอบทานความเหมาะสมกฎบัตร
    • กำกับดูแลและบริหารจัดการให้บุคลากรสังกัดฝ่ายตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละลักษณะ เพื่อให้มีเอกสารที่ครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานงาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
    • สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • สนับสนุนการจัดทำและสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
    • ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รวมถึงดูแลและรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน การจัดทำเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม การประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง และการติดตามมติหรือข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
    • ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในแก่ผู้จัดการ ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงาน กสศ. เพื่อให้กระบวนการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลที่ดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมถึงรายงานประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ จุดอ่อนของระบบควบคุมภายใน ประเด็นการทุจริตหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เสนอต่อผู้จัดการ กสศ. และคณะกรรมการตรวจสอบภายในภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบภายใน 
    • ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย 
    คุณสมบัติ
    • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชี ควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีประสบการณ์ในระดับบริหาร หรือกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน งานควบคุมภายใน หรืองานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
    • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติงาน การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงานบุคคล 
    • หากเป็นผู้มีวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต (CIA) หรือประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เทียบเคียงในระดับเดียวกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
    • สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือดิจิทัล โปรแกรมสำนักงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ หรือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดทำรายงาน และการติดตามผลการตรวจสอบได้

      ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้สมัคร

      • มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
      • มีความสามารถในการประเมินความเสี่ยง วางแผนการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นสำคัญ และจัดทำข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานได้จริง
      • ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน เหมาะสม และเป็นมืออาชีพ
      • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน เจรจา และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง โดยสามารถรักษาสมดุลระหว่างบทบาทการตรวจสอบกับการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร
      • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีมงาน กำกับดูแลคุณภาพงาน ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในได้
      • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม กล้าแสดงความเห็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถรักษาความลับของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม


      ทำไมควรร่วมงานกับเรา?ดู HR SAY >
      ถ้าอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น มาเดินทางร่วมกับเราเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
      องค์กรให้ความสำคัญในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม เช่น No Gift Policy
      000
      องค์กรให้ความสำคัญในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม เช่น No Gift Policy
      รีวิวจากพนักงานดูทั้งหมด >

      ทรัพยากรบุคคล

      >1 ปี, อดีตพนักงาน

      "เป็นงานที่ให้คุณค่าได้ตอบแทนสังคม "

      มีอิสระทางความคิด ได้ทำงานตามเวลาที่ยืดหยุ่น
      สวัสดิการ
      • Co-Working Space
      • Coffee Bar
      • Nap Room
      • Phone Booth
      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
      • ค่าทำงานล่วงเวลา
      • ค่าสนับสนุนการเรียนรู้,ออกกำลังกาย
      • ค่าโทรศัพท์
      • ตรวจสุขภาพประจำปี
      • ทำงานที่บ้าน
      • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
      • บริการตู้กดเครื่องดื่ม/ขนม
      • ประกันชีวิต
      • ประกันสุขภาพ
      • ประกันอุบัติเหตุ
      • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
      • ลาบวช
      • สวัสดิการสินเชื่อเงินกู้ (ความร่วมมือกับธนาคาร)
      • สัมมนาต่างจังหวัด
      • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
      • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
      • เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตร

      เกี่ยวกับบริษัท

      กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางศึกษาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยรัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนโดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ (http://www.eef.or.th)

      สถานที่

      388 อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

      โทรศัพท์

      0-2079-5475

      เว็บไซต์

      www.eef.or.th