- ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
- วางแผนและวิธีการปฎิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายของบริษัทฯ
- สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ เพื่อประเมินวิเคราะห์การควบคุมภายในและความเสี่ยงของระบบงาน
- ปฎิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน
- ประชุมร่วมกับต้นสังกัดและผู้บริหารหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบเข้าตรวจสอบ เพื่อสรุปประเด็นจากการตรวจสอบ
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชา เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
- ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานแก้ไขปรับปรุงตามรายงานการตรวจสอบ
- ตรวจสอบ และพิสูจน์ หาข้อเท็จจริงตามแผนการตรวจสอบในกรณีที่มีการทุจริต หรือเคสร้องเรียน
- เข้าร่วมการ UAT ระบบต่างๆ
- เข้าร่วมในการดำเนินงาน New Business เพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดจุดควบคุม
- กำกับดูแล ประเมินผล และให้คำแนะนำแก่ทีมงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายโครงการอย่างสม่ำเสมอ
- ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา